Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Delårsuppföljning ekonomi per mars och verksamhet per april 2024

Kommunens resultat för årets första kvartal uppgick till -110 (-37) miljoner kronor1, vilket är 80 miljoner kronor lägre än budgeterat för perioden. Nämnderna redovisade ett samlat resultat på -59 (-86) miljoner kronor och finansförvaltningen redovisade -51 (49) miljoner kronor. Jämfört med budgeterat för perioden blev resultatet 9 miljoner kronor lägre för nämnderna och 71 miljoner kronor lägre för finansförvaltningen.

Sammanfattning

För helåret 2024 prognostiseras ett resultat för Uppsala kommun i förvaltningsform på 72 (222) miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognostiserat resultat är 83 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budgeterade resultat om 155 miljoner kronor eller 1,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Sedan prognosen stängts har kommunen erhållit återbäring på 8 miljoner kronor från Kommuninvest, medel som inte beaktats vare sig budget eller i föreliggande prognos.

Det prognostiserade resultatet inrymmer ett antal jämförelsestörande poster på sammanlagt 100 miljoner kronor netto som påverkat resultatet positivt. Efter justering för jämförelsestörande poster uppgår det prognostiserade resultatet till -27 (589) miljoner kronor.

För nämnderna prognostiseras ett samlat överskott om 109 miljoner kronor och för finansförvaltningen ett underskott om 37 miljoner kronor. Prognosen för finansförvaltningen är 192 miljoner kronor lägre än budget och förklaras framför allt av att skatteintäkterna blir 139 miljoner kronor lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen i skatteintäkter förklaras dels av lågkonjunktur på arbetsmarknaden, dels av det förhöjda grundavdraget för pensionärer vilket dock kommunen kompenseras för med ett generellt statsbidrag. Utfallet i generella statsbidrag och utjämning, inklusive verksamhetsdestinerade generella statsbidrag fastställdes till 24 miljoner kronor lägre än beräknat i Mål och budget. Avvikelsen förklaras dels av högre än budgeterat kostnadsutjämningsavgiften och LSS-utjämningsavgift, dels av ett lägre inkomstutjämningsbidrag. Däremot blev de generella statsbidragen högre än budget på grund av kompensationen för det förhöjda grundavdraget.